内容预览:
根据联社工作安排及《关于xx联社等信用社依法合规经营检查的专项稽核通报》文件要求,为进一步促进各项经营活动规范化,不断提高合规经营程度,我社自xx年x月起对截止xx年底的各项业务开展了一次全面自查,现将有关情况报告如下:
一、组织领导
我社班子成员对此次依法合规经营检查工作非常重视,于x月x日组织全体职工召开会议,传达了联社文件精神,进一步要求全员加强合规意识,积极开展依法合规经营自查。为加强组织领导,确保检查扎实有效开展,我社及时成立了自查工作小组。组长由xx主任担任,负责安排部署本次检查,合理进行人员分工,协调检查中遇到的各种问题,副组长由副主任xxx、会计主管xxx担任,分别负责对信贷类业务、会计类业务的检查,成员为信用社全体职工。
二、基本情况
截止xx年底,我社各项存款余额为xx万元,各项贷款余额为xx万元,五级分类不良贷款余额为xx万元,利息收回共计xx万元。全社实现收入xx万元,总支出xx万元,收入支出相抵账面盈余xx万元。财务状况良好。
止xx年底,我社共有一个营业室,在岗人员xx人。
三、自查情况
由于此次自查工作时间紧、任务重,现将截止目前自查情况汇报如下:
我社严格按照文件要求,分别对授信业务、资产风险管理、会计业务、财务管理等十一个项目进行了认真检查。通过检查发现:
1、授信及资产风险管理方面。我社基本能够遵守授信制度、贷款三查制度…………
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