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市人民医院关于审计查出问题的整改情况报告
根据xxx安排,现将我院xx年度审计查出问题整改落实情况报告如下:
一、我院门诊楼建设项目竣工决算审计中发现的两个问题,一是多计工程价款xx元,二是项目完成投资超初步设计概算,现两个问题均已整改。
(一)具体整改措施
1.多计工程价款xx元问题的整改落实情况。在市委政府和各级部门的关心、支持下,我院门诊楼建设项目由xx市审计局进行跟踪审计,经市审计局对我院门诊楼建设项目基坑支护工程、主体工程、室外附属工程等xx个施工单位的竣工结算资料进行竣工决算审计,发现工程结算资料存在多记工程量、材料价格偏离市场价、定额套用错误等问题,多计工程价款xx元,针对此问题,我院在与上述xx家参建单位进行竣工结算时,严格按照合同约定根据审计审核结果分别向各参建单位支付了工程款,审计发现的多计工程款均已在与各参建单位实际结算时进行了扣减,完成了整改。
2.项目完成投资超初步设计概算问题的整改落实情况。经xx市审计局对我院门诊楼建设项目进行竣工决算审计,审定建安工程投资为xx万元,待摊投资xx万元,合计总投资xx万元,按照合同约定优惠后门诊楼建设项目总投资xx万元。xx年x月x日xx市发展与改革委员会《关于对xx市人民医院门诊楼建设项目初步设计及概算的批复》批准项目初步设计,批复概算投资xx万元;xx年x月x日,xx市住房和城乡建设局《关于xx市人民医院门诊楼建设项目专业装修和设备设施安装工程初步设计的批复》批准xx市人民医院门诊楼建设项目…………
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