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市创城办关于预算执行情况审计存在问题的整改报告
xx年x月x日至x月x日,xx局派出审计组对我办xx年度部门预算执行情况开展了审计。审计报告(金审财报〔xx〕10号)指出我办在3个方面共存在7个问题,并提出了整改建议。我办党委高度重视,专门召开党委会,针对存在的7个问题,逐个研究整改措施,并建立相应的长效管理机制。目前已经全部整改到位。现将整改落实情况报告如下:
一、强化主体责任抓好整改落实
办党委对审计问题整改工作高度重视,对审计发现的问题照单全收,并把抓好审计整改工作作为当前重要的政治任务,以问题整改的实际成效推动内控制度的建立健全。
一是坚持问题导向。审计期间和审计后,办主要领导和分管领导多次到审计局对接工作,针对审计发现的7个具体问题,我办专门召开党委会,逐个讨论、剖析根源,提出具体的整改措施,确保问题全面整改到位。
二是落实整改责任。审计问题整改,明确由办主要领导负总责,分管领导具体抓,并做到四个明确:明确责任处室、明确责任人、明确整改要求、明确整改时间。要求7个问题,都高标准限时整改到位。
三是建立长效机制。我办坚持治标与治本相结合,把长效机制建设作为落实整改的重要抓手。在严格执行财经法纪的前提下,建立健全内控管理制度,完善财务管理、公务接待、会议培训管理等内控制度,确保预算执行和财政收支管理合法合规、科学高效。
二、审计反馈问题整改情况
(一)预算编制与执行方面的问题
1.个别…………
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