内容预览:
区水务局2023年度内部审计工作安排
为进一步提高对内部审计的认识,落实“十四五”审计工作新要求,展现内部审计新作为,在固根基、补短板、强弱项方面取得实质性突破,激发审计高质量发展新动能,结合水务实际,制定2023年度内部审计工作计划如下:
一、深刻把握内审工作指导思想
全面贯彻落实习总书记对审计工作的重要指示精神,推进审计理念、制度和方法创新,依法履行审计职责,促进xx水务高质量发展。
二、不断完善内审组织体系
一是夯实队伍建设。强化内部监管,继续巩固和加强内审机构建设,充实内审工作力量。做好教育培训,提升审计人员综合素质,打造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质内审队伍。二是健全内审制度。完善内审工作各项制度,明确内审机构和人员的职责和权限,保障内审机构和内审人员依法依规开展各类审计工作。规范内审工作流程,提升计划管理、审计程序、审计方法、审计档案、工作纪律等各个重点环节的规范化水平。
三、认真开展内部审计检查
2023年,将继续坚持“有离必审”的原则,对年内离任的单位负责人,开展离任审计。组织开展专项检查,全面梳理内控管理存在的薄弱环节,在深入分析问题成因的基础上,不断完善内控体系建设,切实提高内部管理水平。
1.开展对外投资专项审计。
2.开展河道管理养护工作专项审计。
3.开展年度财务报告及决算报告审计。
4.开展水利所所长离任经济责任审计。
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