内容预览:
区教体系统2023年内部审计工作计划
各学校(园、单位):
2023年xx区教体系统内部审计工作,要进一步贯彻落实《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《教育系统内部审计工作规定》(教育部令[2020]47号),紧紧围绕中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》《xx省审计厅关于进一步完善投资审计工作推进“三个转变”的实施意见》(x审发[2018]x号)和局年度中心工作,切实开展审计与监督,促进本系统各项工作规范运行,提升党风廉政建设实效。现将2023年教体系统内部审计工作安排如下:
一、加强组织与领导,促内审工作规范化建设
一是成立由学校(园、单位)主要负责人任组长的内审工作领导小组。二是组建两人以上具有审计、财务、经济、法律、管理、工程、信息技术等专业知识的专兼职内部审计工作组,内审组人员不能既承担财务工作又承担内审工作,必须按规定单独分设工作岗位。三是对内审工作人员集中组织业务培训,重点围绕财经、审计法规学习和财务收支、项目建设内部审计开展进行。各学校(园、单位)内审领导小组人员名单和内审小组人员名单x月x日前上报区教体局审定。
二、严格执行工作规范,着力提升内部审计质量
一是依照审计法律法规、行业准则和实务指南等规范实施审计。依照初选、可行性研究、评估可用审计资源的步骤,突出重点地确定审计项目,编制年度审计项目计划及实施方案。实施审计的过程、得出…………
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