市教体局直属事业单位财务内部审计方案

投稿人:佚名 发布时间:2021/1/4 投稿交换  申请VIP 全文2333字

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  市教体局直属事业单位财务内部审计方案

  开展内部审计工作是《审计法》使命职责,是时代的要求,是综合性监督活动。为了进一步规范直属事业单位领导干部的行政行为,加强经费管理,提高资金使用效益,严肃财经纪律,确保教育资金安全运行,规范全市教育系统内部审计工作,促进廉政建设,根据《审计署关于内部审计工作的规定》、教育部《教育系统内部审计工作规定》以及省教育厅《xx省教育系统内部审计工作规程》等法律法规,按照市教体局工作安排,制定本方案。

  一、强化组织领导,建立健全机构

  成立直属事业单位财务内部审计领导小组

  组长:xxx

成员:xxx

  领导组下设办公室,设在市教体局监察室,由xxx兼任办公室主任。

  二、层层明确责任,突出工作重点

  (一)扎实开展工作,认真履行职责

  1、内审领导组要严格按照相关法律法规要求,切实加强对审计工作的组织领导,部署安排直属事业单位的内部审计工作,分项目成立审计工作组开展审计工作,严格执行审计工作的相关规定,确保审计任务的完成,及时向内审领导组报告审计结果,提交审计报告。

  2、局监察室要充分履行监督职能,特别要充分发挥内部审计的组织协调作用,进一步贯彻落实教育部《教育系统内部审计工作规定》以及省教育厅《xx省教育系统内部审计工作规程》,及时纠正和处理存在的问题。

  (二)把握工作重点,切实规范内容

  内审工作组在审计工作中重点对各被审计单位近三年来财务…………


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