某市机关事务管理局内部审计实施方案

投稿人:佚名 发布时间:2021/1/4 投稿交换  申请VIP 全文1817字

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某市机关事务管理局内部审计实施方案

  为进一步加强内部审计工作,规范内部审计行为,提升内部审计绩效,发挥内部审计在规范管理、防范风险、完善治理等方面的基础性、源头性自我监管作用,提高资金使用效益,促进廉政建设,根据《xx市人民政府关于进一步加强内部审计工作的意见》,结合机关事务管理局实际情况,制定本实施方案。

  一、机构与职责

  xx市机关事务管理局内部审计组(以下简称“内部审计组”)是局内审机构,局内部审计组职责:

  1.实施预算执行情况和财政财务收支审计。重点关注单位预算编制的科学性、合理性以及预算执行情况,关注单位预算收入的真实完整性和预算支出的合法合规性,加强对单位专项资金使用情况的审计监督;加大对中央“八项规定”落实和“三公”经费管理支出的监督力度;确保相关经济活动的真实、合法、有效。

  2.实施内部管理制度健全性、有效性审计。加强对各单位建立与实施内部控制遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则和执行情况监督检查,提高行政事业单位内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设。

  3.实施审计整改工作督查,不定期组织对内部审计发现问题整改情况进行督查。各单位要高度重视审计整改工作,主要负责人要抓好审计整改落实,组织本单位财务、组织人事、纪检监察等机构按照各自职责分工,建立健全审计整改工作联动机制、整改督查机制和责任追究机制。加强对审计发现问题产生原因的分析,通过推动审计整改,举一反三,健全内部管理机制,…………


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