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机关事务管理局2017年内部审计工作总结汇报
按照《xx县审计局关于报送2017年内部审计情况统计报表和内部审计工作总结的通知》文件要求,现将我局内审工作总结如下:
一、领导重视,组织有保障
切实加强局机关审计工作的管理和领导,成立以局党支部书记、局长任组长,分管领导为副组长,各工作人员为成员的机关事务管理局审计领导小组。领导小组下设办公室,专门负责此项工作,xxx具体负责内部审计工作,把内部审计工作工作纳入本单位的重要议事日程,在定期召开的局办公会议上进行管理教育并落实。
二、提高思想认识,大力加强审计队伍建设
今年,我局根据县审计局要求,大力加强审计队伍建设。一是认真学习上级和县政府有关会议精神,组织收听收看“阳光问廉”教育节目,提高局机关干部队伍廉洁教育水平和求真务实意识。二是组织单位财务人员积极参与5月22日至24日由县财政局举办的财务人员业务技能培训会。三是坚持定期开展政治业务学习会议,强化全局干部队伍的整体素质。四是进一步强化党风廉政建设,推进依法从审、廉洁从审,做到廉政建设常抓不懈,反腐倡廉警钟长鸣。不断提高我局干部队伍的业务素质和政治素质,努力打造一对党
绝对忠诚,对法律绝对忠诚,敢于内部审计、善于审计、纪律严明、作风优良,勇于担当、无私无畏的后勤保障兵。
三、审计工作中存在的问题和下一步工作打算
(一)存在的主要问题
今年,我局的审计工作虽然取得一定成绩,但是还存在一定…………
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