标准采购作业细则全套制度(DOC 26)下载

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  • 请 购
    第一条 请购部门的划分
    各项材料的请购部门如下:
    (一)常备材料:生产管理部门
    (二)预备材料:物料管理部门
    (三)非常备材料:
    1.订货生产用料:生产管理部门
    2.其他用料:使用部门或物料管理部门
    第二条 请购单的开立、递送
    (一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)(外购)”附“请购案件寄送清单”送采购部门。 (二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。
    (三)紧急请购时,由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章,以急件卷宗递送。
    (四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于“请购单”上注明“试车检验”及“预定试车期限”。
    (五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制“请购单”提出请购。
    第三条 免开请购单部分
    (一)下列总务性物品免开请购单,并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下:
    1. 贺奠用物品:花圈、花篮、礼物等。
    2. 招待用品:饮料、香烟等。
    3. 书报(含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。
    4. 打字、刻印、报表等。

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    开发语言: 简体中文
    资料类别: 国产软件
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