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内审与管理评审记录范例-年度内审计划(DOC 18)下载
下载内容简介
- 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理,是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。
提问被审人员,正确解释了对质量方针的理解。提问被审人员正确回答出:A.负责对厂所有采购原、辅材料合格分供方的评审工作。B.不合格的物资进行更换、退货;C.全面负责厂所需原材料的采购供应,确保质量管理体系在本部门正常运行;D.供方进行评价,确保采购合格的产品;E.制定采购计划,准备采购资料,执行采购作业;F.负责对采购物资及原材料进行的验证;G.负责协助业务部对产品所需采购的物资满足能力进行评审。采购产品的按期完成率达到100%抽查编号为SQ-7.4-01A-01的〈供方评定记录〉表,规范的做好了供方的评定工作,并保留好相应的记录。对供方提出了技术依据和检验依据:被审人员陈述出采购全过程包括采购信息的表述,符合标准要求。采购人员对供方进行评定,并在合格供方名录中选取合格供方进行采购。抽查编号为SQ-7.4-01A-02的《合格供方名录》符合标准要求
下载信息
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运行环境: Win9x/NT/2000/XP/
资料作者: jahd…
开发语言: 简体中文
资料类别: 国产软件
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