独立审计准则征求意见稿目录下载

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  • 独立审计准则征求意见稿(2006.01.10)独立审计准则征求意见稿目录了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险........................1 第一章 总 则........................1 第二章 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论..........................1 第一节 风险评估程序和信息来源...............................2 第二节 项目组内部的讨论....................3 第三章 了解被审计单位及其环境................3 第一节 了解被审计单位及其环境的内容..............................3 第二节 行业状况、法律与监管环境以及其他外部因素..............................4 第三节 被审计单位的性质....................4 第四节 被审计单位对会计政策的选择和运用..................................6 第五节 被审计单位的目标、战略以及相关经营风险..................................6 第六节 被审计单位财务业绩的衡量和评价.........................8 第四章 了解被审计单位的内部控制...............................9 第一节 内部控制的内涵和要素................9 第二节 与审计相关的控制..............9 第三节 对内部控制了解的深度..................................10 第四节 内部控制的人工和自动化成分................................11 第五节 内部控制的局限性..............12 第六节 控制环境...................12 第七节 被审计单位的风险评估过程...................................13 第八节 与财务报告相关的信息系统和沟通....................................13 第九节 控制活动.......................14 第十节 对控制的监督.....................15 第五章 评估重大错报风险....................................16 第一节 识别和评估财务报表层次和认定层次的重大错报风险.......................................16 第二节 需要特别考虑的重大风险........................................17 第三节 仅通过实质性程序无法应对的重大错报风险.......................................18 第四节 对风险评估的修正.................18 第六章 与治理层和管理层的沟通........................................18 第七章 审计工作记录.........................19 第八章 附 则................................19 针对评估的重大错报风险实施的程序..........................................20 ....

下载信息

  • 运行环境: Win9x/NT/2000/XP/
    资料作者: jier…
    开发语言: 简体中文
    资料类别: 国产软件
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