某市内部审计制度建立情况调研报告和对策建议

投稿人:yt00… 发布时间:2025/2/11 投稿交换  申请VIP 全文3868字

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某市内部审计制度建立情况调研报告和对策建议

  为进一步推动内部审计工作有序开展,更好地发挥内部审计在推动区域治理体系建设和治理能力提高,充分发挥内部审计在推动经济社会高质量发展中的服务和保障作用,市委审计委员会在全省率先研究出台《关于进一步加强内部审计制度建设的意见》,要求市级各部门单位根据工作实际建立内部审计组织或机构,并开展工作。但由于内部审计刚刚起步,各方面工作推进的力度还不够均衡,工作还存在认识误区,对如何开展缺乏必要的思想和技术准备。根据对市直部门单位内审组织建设情况调研,现将进一步加强我市内部审计工作的对策建议如下。

  一、内部审计工作是推进治理体系建设和治理能力提升的重要举措

  内部审计工作在“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局中,承担着落实全面依法治国战略、全面从严治党战略和推进国家治理体系治理能力现代化的重要职责。内部审计是强化内部管理的重要制度安排,是落实部门单位党委党组监督主体责任,强化内部风险防控,通过事前事中事后的核查评价,提出纠正存在问题和风险隐患的有效措施,这是内部审计固有的内在功能和本质。内部审计对于促进经济高质量发展、促进全面深化改革、促进权力规范运行、促进反腐倡廉,确保党和国家重大政策措施全面完整贯彻落实、打造最优营商环境“金名片”、提升部门单位风险防控能力和管理水平都具有重要作用。

  内部审计是审计监督体系的重要组成部分,《审计法》第二十九条规定“依法属于审计机关审计监督对象的单…………


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