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市机关事务管理局关于审计查出问题整改情况报告
xx年x月x日至x月x日,市委审计委员会办公室、市审计局成立审计组对市机关事务管理局原局长xxx进行了离任审计。截至目前,审计组反馈的问题我局已全部整改到位,现将具体情况公告如下。
一、整改情况
(一)xx年至xx年收取车辆使用费未执行“收支两条线”管理问题。我局下属市级机关公务用车管理中心(以下简称市公车中心)自xx年1月起,向各用车单位开具非税票据,每季度公车使用费缴入财政非税专户,各单位缴纳的车辆使用费不再直接作为公车中心自有资金使用,公车中心车辆运行维护费用由市财政在年初预算划拨,实行“收支两条线”管理。
(二)应收未收公车使用费问题。市公车中心认真梳理应收未收费用明细,积极与相关单位沟通衔接,做到应收全部补收。截至目前,市公车中心已全部收回公车使用费,并将费用全部缴入市财政非税专户。我局进一步加强公车中心车辆使用及费用收取管理,并制定公车使用费计算收取管理制度。
(三)应计未计固定资产问题。我局开展全面自查,补计固定资产,调整有关会计账目,健全完善固定资产管理制度,健全台账,定期盘点,加强固定资产管理。截至xx年x月底,我局及下属事业单位xx年至xx年采购的商品已按照要求纳入资产系统并在预算一体化系统中补录该部分会计手工凭证。
二、下一步打算
(一)提高政治站位,增强责任意识。深入学习贯彻党的二十大精神,切实提高政治站位。以此次离任审计工作为契机,进一步加…………
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