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关于某局长任期经济责任履行情况审计整改的报告
市委审计委员会办公室、市审计局:
接到贵单位对市xx局原局长xx同志xx年至xx年任期经济责任履行情况审计的《xx市审计局审计报告》后,局党组高度重视,对能够立即整改的,立行立改,对需要长期坚持的,明确责任科室和责任人,进一步健全完善相关财务制度、工作制度,建立健全规范的工作机制,确保审计报告提出的问题整改到位,落到实处,杜绝相关问题再次发生。现将有关整改情况汇报如下:
一、财务管理方面。
(一)部分公务接待支出不规范。审计报告指出一事多次接待问题,基本上是上级部门来xx调研指导工作公务接待;无公函接待问题,都是招商引资公务接待,客商来亳投资洽谈基本是邀请过来或是来前电话告知我局,本着开放欢迎的态度,没有强求客商必须持公函来亳;公务接待中违规消费扑克牌问题,我局立行立改。全面加强学习市财政局《关于进一步加强“三公”经费管理的通知》文件,切实执行公务接待有关规定,进一步提高“三公”经费使用绩效和合规性。
(二)部分财务支出审核把关不严。审计报告指出发放人民监督员评议案件补助时未附案件履职报告、案件回避承诺书和保密书,部分培训费报销未附人员签到表,支付培训专家劳务费时未附证明专家技术职称的证明材料的问题。我局立行立改,完善经手、审核和严格一支笔审批制度,加强财经纪律学习,明确各科室具办人员责任,加强支出审核把关纪律要求,强化审核把关程序质量,提高财务支出系统性、完整性。
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