市本级年度预算执行和其他财政收支审计有关问题整改落实情况报告

投稿人:佚名 发布时间:2023/8/1 投稿交换  申请VIP 全文2866字

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市本级年度预算执行和其他财政收支审计有关问题整改落实情况报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市人民政府委托,现向市人大常委会报告xx年度市本级预算执行和其他财政收支审计有关问题整改落实情况,请予审议。

  一、整改工作部署情况

  一是高度重视。市政府高度重视审计发现问题整改工作,认真贯彻落实中办国办和省两办关于建立健全审计整改长效机制意见的总体要求和重要内容,建立健全审计整改工作机制,扎实做好审计整改“后半篇文章”。二是高位推进。市政府将审计整改工作摆到重要位置,主要负责同志和分管负责同志多次在审计报告和审计专报上作出重要批示,要求认真研究部署整改工作,压实主体责任;多次听取审计整改情况汇报,安排部署审计整改工作。今年以来,市政府共召开审计整改任务交办会和推进会共5次,确保整改取得实效。三是高效落实。市政府要求有关县区和部门对审计查出问题实行清单化管理,制定整改工作方案,明确整改措施和整改期限。建立审计机关与政府督查部门的审计整改联合督查机制,于10月中旬联合开展对xx年预算执行审计发现问题的整改督查,促进问题有效整改。

  二、审计查出问题整改情况

  相关县区和部门单位认真落实市委市政府审计整改工作部署要求和市人大常委会审议意见,加强组织领导,积极采纳审计意见和建议,认真落实整改主体责任,深入剖析问题根源,采取有效举措提升整改成效。截至2022年10月底,市本级2020年度预算执行和其他财政收支审计发现问题已全部整改…………


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