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县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况调研报告
根据县人大常委会工作要点安排,2023年x月,县人大常委会组成了由xxx为组长的调研组,对2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况进行了专题调研。x月x日,县人大调研组组织召开了调研座谈会,专题听取了县审计局抓好审计查出问题整改总体情况和县财政局、县交运局等9个被审计重点单位审计整改情况的汇报,各单位对当前整改存在的问题、下一步整改措施进行了深入剖析,现将调研情况报告如下:
一、基本情况
2022年x月x日,xx县第十八届人大常委会第五次会议听取了县政府关于2021年度县本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告,并向县政府提出审议意见。截止2023年3月底,审计工作报告反映的县本级预算执行、县直部门预算执行、政策落实跟踪、公共投资、国有企业财务收支等审计整改所涉及的共xx个问题,已整改到位xx个,整改到位率xx%,还有x个问题未全面整改到位、仍需要继续整改。
调研组认为,县委县政府高度重视审计整改工作。一是县委审计委员会专题听取2021年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况汇报,一体推进省委巡视和县委巡察指出的审计整改不到位方面问题的整改。县政府及时召开政府常务会议研究部署整改落实工作,督促相关职能部门落实整改责任,加大整改力度,健全长效机制。二是县审计部门依法开展审计整改监督,巡审联动形成整改合力。向未完成整改的单位发出《整改督办函》,加强对被审计单位审计查…………
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