某区审计局2023年内部审计工作指导意见 

投稿人:star… 发布时间:2023/2/2 投稿交换  申请VIP 全文2075字

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  某区审计局2023年内部审计工作指导意见

  为认真落实《xx市审计局关于2023年内部审计工作的指导意见》,紧扣xx“十四五”目标任务落实,全面履行内部审计职责,推动进一步做好“六稳”“六保”工作,充分发挥内部审计促进各单位完善治理的重要作用,服务地区经济社会高质量发展。现就2023年内部审计工作指导意见提出如下:

  一、坚持和落实党对内部审计工作的领导

  各单位要贯彻落实新修订《审计法》提出的“坚持中国共产党对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系”“加强对内部审计工作的领导,建立健全内部审计制度”的要求,把加强党的领导落实到内部审计工作全过程各环节。要建立健全党组织、主要负责人直接领导内部审计工作的体制机制,定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计工作重要事项的管理,切实强化对内部审计工作的总体规划、统筹协调和督促落实;要建立健全和严格执行重大事项报告制度,涉及内部审计计划确定、审计情况报告、违规事项处理、违法问题移送等重大事项及时向党组织报告,在审计计划、审计实施、结果报告、整改问责中体现党组织的意图,确保党对内部审计工作的领导落到实处、取得实效。

  二、聚焦主责主业,切实履行内部审计职责

  一是切实开展政策措施落实情况内部审计。以推动工委办事处决策部署政策措施落实落地为目标,立足法定职责、行业特征、管理特点等,加大对资金量大、项目多、时效性强的政策落实情况开展内部审计。重点关注本部门本单位落实转型…………


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