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区审计局关于内部审计工作开展情况报告
xx年以来,在省市审计机关、内审协会和区委区政府的指导下,我局克服疫情带来的不利影响,进一步加强对内部审计工作业务的指导和监督,努力构建分工明确、各司其职、齐抓共享的内部审计指导监督机制,推动内部审计高质量发展,xx年内部审计业务指导和监督工作获全市考核二等奖,在xx个区县市中位列第x名。
一、主要工作成效
xx年,全区xx家内审机构共完成内审项目xx个,涉及总金额xx亿元,促进单位增收节支xx万元,提交各类内审管理意见建议被采纳xx条。我局牵头制定了村社集体经济运行领域风险清单,促成6家单位健全内部审计领导小组,7家单位出台内部审计整改长效机制。区内审中心撰写的3篇论文,被审计署办公厅评为内部审计研究课题优秀等次1篇、表彰等次2篇;推动内审机构报送案例论文xx篇,获省三等奖1篇,市二等奖5篇,市三等奖3篇;提交内部审计信息被各级录用xx篇次,内审信息宣传工作在全市名列第二。组织开展各类培训和交流活动xx次,其中:参加省、市内审协会统一组织培训3次、区内审中心培训6次,高级审计师赴内审机构现场培训3次、局领导班子走访镇街和建设平台十余次。
(一)聚焦队伍建设,在发挥头雁效应上下功夫。
1.扩队伍。
推动区退役军人局、区应急管理局、xxx博物馆、xx小镇管委会、xx管委会等5家政府单位、区红十字会等1个群团组织、xx场、城市大脑、xx仪器等3家企业新成立内部审计机构。截至当年,我区已建立内审机构、纳入内审协会管理…………
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