县审计局2021年内部审计工作总结报告

投稿人:佚名 发布时间:2022/1/31 投稿交换  申请VIP 全文2832字

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县审计局2021年内部审计工作总结报告

  2021年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内部管理,规范财政财务行为,提高经济效益。在各部门单位领导的重视下,各单位内审人员积极努力开展内审工作,积极发挥内部审计“治己病,防未病”职能作用,取得较好成效。全年内审机构共审结项目xx个,完成年度下达计划xx个的xx%,查纠各类违纪违规金额xx万元,提出合理化建议xx条。

  一、主要成效

  (一)县农村审计总站及所属基层审计站履行内部监督职能。制定《年度审计工作计划》和《审计工作规范》,加强农村财务管理。一是做好人员培训。2021年x月,举办了一期xx多名内审人员参加的培训班,提高审计人员的理论水平和实际操作能力。二是实施帐前审计。发现并处理违规违纪发票xx张,涉及金额xx万元,较好堵住农村财务管理漏洞。三是协同监管。根据县委办公室、县政府办公室《关于开展村级财务“监督+内审”工作的实施方案的通知》文件要求,抽调xx个乡(镇)纪委、经管站、财政所干部,分两批对全县xx个乡(镇)进行全交叉审计,对xx个村开展村级财务“监督+内审”专项督查,共发现问题xx个,推动即审即改问题xx个,移送问题线索xx条。受理信访件xx件,及时派人调查核实3万元以上工程项目没有公开招投标事项,处罚法人x人,处罚金额x万元,提出合理化建议x条,做好反馈工作,把矛盾和纠纷化解在基层,维护农民群众和村集体的合法权益。

  (二)…………


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