乡镇2018年会计监督检查工作自查自纠报告

投稿人:佚名 发布时间:2018/10/30 投稿交换  申请VIP 全文699字

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乡镇2018年会计监督检查工作自查自纠报告

  县财政局:

  根据《xx县财政局关于开展2018年度会计监督检查工作的通知》(x财办发〔2018〕xxx号)文件精神,我乡高度重视,组织相关人员对我乡的财务管理各环节进行了自查。现将自查情况上报如下:

  一、加强领导,落实责任

  根据相关要求,我乡及时召开了会计监督检查自查自纠专项工作会议,研究部署了我乡自查工作,成立了由副乡长xxx同志任组长,财务人员xxx、xxx同志为成员的会计监督检查工作领导小组。对要求检查的范围和内容认真自查,做到不留死角,不走过场。

  二、自查情况与存在的问题

  (一)自查情况

  一是重点检查我单位财务管理、会计核算、内部控制,在检查中发现财务管理、会计核算、内部控制规范,各项政策落实到位;二是我单位严格执行预算管理和财务会计制度,不存在挪用专项资金、虚报预算支出、使用假发票等违反财经纪律的行为;三是经检查我单位不存在“小金库”。

  (二)存在的问题

  财务人员对最新财务制度及规范掌握有待提高。

  三、整改措施

  (一)加强财务人员学习,定期与不定期的组织财务人员学习财务各方面的文件知识,时时要求财务人员掌握财务制度,查找问题、认真反思、找差距、寻原因,使财务工作做到精、准、细、严。

  (二)进一步完善财务制度,包括财务管理、会计核算、内部控制,确保做到各项制度规范化,各项政策落实到位。

  通过自查,进一步严肃了财经纪…………


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