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社会保险经办风险管理整改情况汇报
自接到通知后,立即查摆省社保局《关于反馈社会保险经办风险管理专项行动检查评估意见的函》中发现的问题,并积极对照《社会保险经办机构内部控制实施办法》(社险xx号)要求,立行立改,研究制定整改措施。情况如下:
(一)加强稽核内控组织建设。为进一步加强稽核内控组织机构建设,按照人社部关于风险防控等有关文件的要求,加强经办机构内控力量,加强日常工作管理。明确综合室为风险管理科室,负责日常监督考核,加强日常工作管理,严格执行内控制度,内控人员要认真履职,严格执行各项工作流程。综合室人员专职履行风险防控职责。
(二)进一步加强制度建设,优化经办流程。结合养老保险业务的调整进一步细化经办流程,将制度寓于经办业务中,寓于信息系统中,寓于风险防控中。严格履行经办人员审核、签字程序。
(三)强化核心业务的日常工作要求。完善工作程序,落实养老保险退休核算、待遇拨付、人员管理等职责,认真执行各项程序要求,整理保管相关资料,严格执行审核人员审核、签字规定。
(四)强化档案管理规范化。社会保险业务的原始资料以及相关资料严格按照《省社会保险档案管理暂行办法》规定留存纸质资料,保证经办、复核、审核、审批人员的签名齐全,按规定使用和加盖公章,及时立卷、归档。
(五)进一步加强信息化建设。结合实际情况,进一步向信息部门建议开发完善信息系统。建议联系软件开发商,放置打印程序,完善功能程序。疏通完善信息系统流…………
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