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县政府关于同级财政审计所发现问题整改情况的报告
县人大常委会xx会议,对xx年度同级财政审计报告进行了审议并提出了审议意见,县政府高度重视。xx年x月x日常务副县长xx召开了专题会议,部署审计整改工作,10月12日县长xxx召开审计整改联席会议,督查审计整改工作,对相关部门在审计中存在的问题,实行对账销号,严肃整改,要求被审计单位进一步强化审计整改责任,将审计结果纳入年终目标考核,着力构建长效机制,切实将审计整改工作落到实处。从总体情况看,各相关责任部门和单位都能够高度重视,认真落实审计意见和建议,审计整改取得了明显成效。
一、关于县本级预算执行中存在问题的整改情况
(一)预算编制方面存在的问题
针对报告中指出的“项目支出预算编制不规范”问题,县政府办公室印发了《肥东县财政预算多部门联审办法》(x政办〔xxx〕xx号),建立财政预算多部门联审机制,其中发改委负责建立政府投资项目库和编制项目年度计划,县财政局按照项目库和年度计划编制项目支出预算。县政府严格要求发改委落实项目库建设,要求财政局建立滚动预算项目库,xx年项目预算安排的合理性、准确性均较往年大幅提升。
(二)预算管理、执行中存在的问题
1、关于预算支出不实问题。审计报告中指出的“xxxx万元预算支出不实”问题,是因为xx年12月底拨入财政专户的xxxx万元,除排污费专项收入安排的支出xx万元外,其余均为上级财…………
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