对外经贸集团内部审计工作经验交流材料

投稿人:ljh3… 发布时间:2016/5/3 投稿交换  申请VIP 全文2968字

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对外经贸集团内部审计工作经验交流材料

强化境内外审计服务集团快速发展

  xx对外经贸(集团)有限公司(以下简称“集团”)成立于2009年9月,注册资金30亿元,是目前全国地方规模最大的对外经贸企业。是xx市扩大开放、实施“走出去”战略的综合平台,是市政府对外经济援助项目的实施主体。集团主要从事国际国内商品及服务贸易、国内外工程承包与资源开发等经营业务。目前集团在坦桑尼亚、马耳他、香港等多个国家和地区设有分支机构,与120余个国家和地区保持着长期的经贸业务往来,拥有国内外从业员工10000余人。

  近年来,集团审计工作围绕发展战略,以风险为导向、以境外审计为重点,以专项审计为抓手,以增值为目的,把审计的触角延伸到所有重要的经营管理环节、扎实开展内部审计,在促进集团依法经营、完善内控、防范风险、提高效益、严肃财经纪律、加强廉政建设等方面发挥了重要作用,取得了突出成绩。2012年11月,集团荣获中国内部审计协会全国“内部审计示范企业”称号,是xx唯一获此殊荣的企业。2011年、2012年,集团选送的项目连续荣获市内审协会“优秀内部审计项目”称号。

  一、着力境外审计,促进实现集团“走出去”战略

  近年来,审计部先后组织16个审计组30余人次“走出去”实施审计,实现了境外审计动态监督全覆盖,促进了集团“走出去”战略的实现。

  ——实施资产负债损益审计。近年来,审计部完成对坦桑尼亚公司、苏丹公司、马耳他公司、香港公司和马来西亚公司等8家境外公司的资产负债损益审…………


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